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索 引 号:401994923/2016-00173主题分类:水利、水务发布机构:水务局
发文日期:2016-11-15文  号:有 效 期:  有 效
名  称:文安县水务局2015年度部门概况及决算说明
文安县水务局2015年度部门概况及决算说明
发布机构:水务局 发布日期:2016-11-15

文安县水务局2015年度部门概况及决算说明
第一部分   文安县水务局概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分   文安县水务局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分  文安县水务局2015年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运经费的支出情况的说明
七、政府采购情况的说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

第一部分文安县水务局概况
一、主要职能
(一)拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,组织起草有关法规、规章并监督实施。
(二)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全县和跨县(区、市)水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报。
(三)拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作。
(四)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制;监测河渠水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
(五)组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门间和乡镇际间水事纠纷。
(六)拟定全县水利行业经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业供水和多种经营工作;贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策,配合有关部门制定本县政策并组织实施;按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。
(七)负责全县大中小水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批;组织重点水利科学研究和推广。
(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导主要河道、滩涂的治理和开发;负责全县水利工程建设的行业管理;组织建设和管理具有控制性的或跨县(区、市)的重要水利工程。
(九)指导全县农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。  负责城区供水事业发展规划的制定和供水设施(水源井、输水管理)建设和维修,负责城区生活、工业、饮食、服务业用水的供给和日常管理工作,
(十)组织全县水土保持工作;研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。
(十一)负责水利方面科技、外事工作;指导全县水利队伍建设。
(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对主要行洪排沥河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
(十三)承办县政府交办的其它事项。 
二、部门决算单位构成
文安县水务局部门决算为县本级决算,没有下属单位。
 
第二部分文安县水务局2015年度部门决算报表   详见附件
第三部分 文安县水务局2015年度部门决算情况说明
一、文安县水务局2015年度上年结转和结余1,724万元,本年收入6,967.18万元,本年支出5,289.23万元,年末结转和结余3401.95万元。2014收入6640.21万元,支出3198.52万元,年末结转和结余3441.69万元。2014年结转资金与2015年上年结转资金不符,原因是2015年财政收回2013-2014年资金1717.69万元。
二、文安县水务局2015年收入6967.18万元, 2014年收入6640.21万元,相比2014年收入增多是由于项目资金有所增加。
三、文安县水务局2015年支出5289.23万元, 2015年支出3198.52万元,支出增多原因是2015年支出中有2014年部分结转资金。
四、2015年文安县水务局一般公共财政预算拨款上年结转和结余 1313.58 万元,本年收入 6697.62万元,本年支出 4642.98万元,年末结转和结余 3368.22万元。
2014年一般公共财政预算收入 5972.21万元,本年支出 2961.52万元,年末结转和结余 3010.69万元。结转资金有差异是因为2015年底财政收回资金1697.11万元
五、2015年文安县水务局三公经费支出15.91万元,其中因公出国0元,公务用车15.56万元,公务接待0.35万元。2014三公经费支出18.03万元,其中因公出国0元,公务用车16.77万元,公务接待1.26万元。相比2014年各项费用略有减少,原因是我单位严格按照国家规定控制“三公经费”,减少开支。
六、2015年文安县水务局人员经费支出 572.18万元,日常公用经费支出   36.72 万元,项目支出 4671.63万元。2014年人员经费支出 434.65 万元,日常公用经费支出 76.5万元,项目支出 2680.37万元。2015年人员经费支出增加是由于工资增加,公用支出有所减少,项目支出增幅加大,是因为2015年支出中有部分14年年底结转资金。
七、2015年政府采购支出155.64 万元。
八、我单位机关预算为一般公共财政预算拨款,政府性基金预算财政拨款。
第四部分名词解释
一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入的各类经费。
基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:是指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出之外,财政预算专项安排的支出。
三公经费为一般公共预算安排的支出。
机关运行经费支出为一般公共预算安排的支出

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